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股指

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長江通信2016年半年度報告摘要

公告日期:2016/8/31           下載公告

公司代碼:600345 公司簡稱:長江通信
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年半年度報告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時刊載于
上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。
1.2 公司簡介
公司股票簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱
A股 上海證券交易所 長江通信 600345 -
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 梅勇 謝萍
電話 027-67840308 027-67840265
傳真 027-67840308 027-67840274
電子信箱 sh600345@ycig.com sh600345@ycig.com
二 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況
2.1 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末比上年
本報告期末 上年度末
度末增減(%)
總資產(chǎn) 1,695,538,880.02 1,676,335,524.42 1.15
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 1,254,197,821.75 1,252,646,737.77 0.12
本報告期 本報告期比上年同
上年同期
(1-6月) 期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -64,631,744.17 -120,767,926.07 46.48
營業(yè)收入 229,208,232.78 287,094,341.93 -20.16
歸屬于上市公司股東的凈利潤 25,129,797.96 21,535,702.43 16.69
歸屬于上市公司股東的扣除非 24,835,265.47 20,311,780.34 22.27
經(jīng)常性損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 2.00 1.80 增加0.20個百分點(diǎn)
基本每股收益(元/股) 0.13 0.11 18.18
稀釋每股收益(元/股) 0.13 0.11 18.18
2.2 前十名股東持股情況表
單位: 股
截止報告期末股東總數(shù)(戶) 19,940
前 10 名股東持股情況
持有有限
持股比 持股 質(zhì)押或凍結(jié)的股份
股東名稱 股東性質(zhì) 售條件的
例(%) 數(shù)量 數(shù)量
股份數(shù)量
烽火科技集團(tuán)有限公司 國有法人 28.63 56,682,297 0 無
武漢金融控股(集團(tuán))有限 國有法人 10.52 20,821,218 0 無
公司
武漢高科國有控股集團(tuán)有限 國有法人 5.99 11,854,123 0 質(zhì)押 5,927,000
公司
海通證券股份有限公司約定 未知 1.00 1,981,000 0 未知
購回式證券交易專用證券賬

武漢長江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展股份 國有法人 0.77 1,519,800 0 無
有限公司
武漢新能實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 國有法人 0.67 1,326,700 0 無
葛品利 境內(nèi)自然人 0.58 1,150,000 0 未知
李立群 境內(nèi)自然人 0.56 1,105,600 0 未知
苗潔 境內(nèi)自然人 0.46 917,238 0 未知
魚佳 境內(nèi)自然人 0.38 746,600 0 未知
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 公司前十名股東中的武漢金融控股(集團(tuán))有限公司是
武漢新能實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司和武漢長江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展
股份有限公司的控股股東。公司未知其它股東之間是否
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露
管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說 無

2.3 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
三 管理層討論與分析
報告期內(nèi),國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,電子信息行業(yè)競爭日益激烈,公司以現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)為依
托,積極研究市場變化趨勢,搶抓機(jī)遇,迎難而上,圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃總體目標(biāo),在保持經(jīng)營規(guī)?;?br/> 本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)優(yōu)化,積極開拓智能交通等新業(yè)務(wù)和市場;繼續(xù)落實(shí)精細(xì)
化管理,打造能力建設(shè),進(jìn)一步完善了人力資源管理、財務(wù)運(yùn)營、風(fēng)險管控等方面的管理工作。
報告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 22,921 萬元,同比下降 20%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 2,513
萬元,同比增加 17%。
(一) 主營業(yè)務(wù)分析
1 財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
營業(yè)收入 229,208,232.78 287,094,341.93 -20.16
營業(yè)成本 196,808,171.77 252,238,592.20 -21.98
銷售費(fèi)用 14,397,392.36 13,920,909.95 3.42
管理費(fèi)用 51,480,206.19 59,328,896.87 -13.23
財務(wù)費(fèi)用 1,837,699.69 1,111,057.28 65.40
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -64,631,744.17 -120,767,926.07 46.48
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 40,645,631.00 -118,698,461.63 134.24
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -41,011,076.57 41,515,749.62 -198.78
研發(fā)支出 12,458,124.20 13,678,687.85 -8.92
營業(yè)收入變動原因說明:營業(yè)收入較上年同期減少 20.16%,主要系市場形勢的變化,公司調(diào)
整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)所致。
營業(yè)成本變動原因說明:營業(yè)成本較上年同期的減少 21.98%,主要系營業(yè)收入的減少所致。
銷售費(fèi)用變動原因說明:銷售費(fèi)用較上年同期增加 3.42%,主要系公司加大了物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場
開拓力度所致。
管理費(fèi)用變動原因說明:管理費(fèi)用較上年同期減少 13.23%,主要系公司年內(nèi)繼續(xù)加強(qiáng)費(fèi)用控
制所致。
財務(wù)費(fèi)用變動原因說明:財務(wù)費(fèi)用較上年同期增加 65.40%,主要系利息收入減少、平均貸款
余額較高所致。
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加
46.48%,主要系加強(qiáng)資金管理所致。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加
134.24%,主要系本期收回銀行理財所致。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少
198.78%,主要系本期償還銀行借款及本期支付現(xiàn)金股利所致。
研發(fā)支出變動原因說明:研發(fā)支出較上年同期減少 8.92%,主要系收入規(guī)模減少所致,同時研
發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入比同比增加 0.32 個百分點(diǎn)。
2 其他
(1) 公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細(xì)說明

(2) 公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項實(shí)施進(jìn)度分析說明

(3) 經(jīng)營計劃進(jìn)展說明
面向“十三五”時期經(jīng)營發(fā)展的新局面,公司按照年初制定的經(jīng)營計劃,以現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)為依托,
積極研究市場變化趨勢,加快適應(yīng)行業(yè)發(fā)展新常態(tài)的步伐,圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃總體目標(biāo),在保持主業(yè)
穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)優(yōu)化,繼續(xù)加大人力資源和技術(shù)研發(fā)投入,通過深入推進(jìn)管
理創(chuàng)新,著力提升人員素質(zhì),努力提升公司綜合競爭力,保持公司穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢。
(二) 行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析
1、 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
營業(yè)收入 營業(yè)成本
毛利率 毛利率比上
分行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 比上年增 比上年增
(%) 年增減(%)
減(%) 減(%)
光電子信 229,208,232.78 196,808,171.77 14.14 -20.16 -21.98 增加 2 個百
息行業(yè) 分點(diǎn)
合計 229,208,232.78 196,808,171.77 14.14 -20.16 -21.98 增加 2 個百
分點(diǎn)
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
營業(yè)收入 營業(yè)成本
毛利率 毛利率比上
分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 比上年增 比上年增
(%) 年增減(%)
減(%) 減(%)
通信產(chǎn)品 184,194,913.08 156,631,681.43 14.96 -24.08 -26.54 增加 2.85 個
百分點(diǎn)
信息電子 45,013,319.70 40,176,490.34 10.75 1.2 2.99 減少 1.54 個
產(chǎn)品 百分點(diǎn)
合計 229,208,232.78 196,808,171.77 14.14 -20.16 -21.98 增加 2 個百
分點(diǎn)
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明
通信產(chǎn)品營業(yè)收入較上年同期減少 24.08%,主要系由于市場形勢的變化,公司調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品
結(jié)構(gòu)所致。
信息電子產(chǎn)品營業(yè)收入較上年同期持平。
2、 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減(%)
國內(nèi) 229,208,232.78 -20.16
(三) 核心競爭力分析
1、公司是國家光電子信息產(chǎn)業(yè)基地\"武漢中國光谷\"的骨干企業(yè)之一。通過多年積累,公司
在光通信及基于位置服務(wù)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等領(lǐng)域內(nèi)形成了一定的技術(shù)和解決方案的研究開發(fā)能力。
公司擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán),承擔(dān)國家“863”計劃、省市等多個科技項目的開發(fā)與研究,多年連
續(xù)獲得“中國光通信最具競爭力企業(yè) 10 強(qiáng)”稱號。
2、公司堅持市場導(dǎo)向,創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展理念,搭建了優(yōu)質(zhì)的技術(shù)平臺和人才平臺。公司組建
了集團(tuán)層面的技術(shù)中心,設(shè)立了國家級“企業(yè)博士后科研工作站”。公司還通過項目合作、組建
合資公司等方式多元化的開展創(chuàng)新研究,不斷增強(qiáng)研發(fā)能力。
(四) 投資狀況分析
1、 對外股權(quán)投資總體分析
公司本報告期初長期股權(quán)投資賬面價值為 79,447 萬元,期末賬面價值為 85,854 萬元,增加
6,407 萬元,主要系來自參股公司的投資收益增加所致。
(1) 證券投資情況
□ 適用 √不適用
(2) 持有其他上市公司股權(quán)情況
√適用 □ 不適用
單位:萬元
報告期
期初持 期末持
證券 最初投 期末賬 報告期 所有者 會計核 股份
證券代碼 股比例 股比例
簡稱 資成本 面值 損益 權(quán)益變 算科目 來源
(%) (%)

06869.HK 長 飛 5,156 17.58 17.58 68,904.63 6,233.46 長期股 投資
光 纖 權(quán)投資
光纜
600133 東 湖 10,475 5.30 5.30 9,673.24 83.43 長期股 購入
高新 權(quán)投資
000693 華 澤 252 0.15 0.15 1,031.25 505.73 可供出 購入
鈷鎳 售金融
資產(chǎn)
合計 15,883 / / 79,609.12 6,316.90 505.73 / /
(3) 持有金融企業(yè)股權(quán)情況
□ 適用 √不適用
2、 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
(1) 委托理財情況
□ 適用 √不適用
(2) 委托貸款情況
□ 適用 √不適用
(3) 其他投資理財及衍生品投資情況
□ 適用 √不適用
3、 募集資金使用情況
(1) 募集資金總體使用情況
□ 適用 √不適用
(2) 募集資金承諾項目情況
□ 適用 √不適用
(3) 募集資金變更項目情況
□ 適用 √不適用
4、 主要子公司、參股公司分析
(1)武漢長江通信智聯(lián)技術(shù)有限公司,本公司持股 65%,主要從事衛(wèi)星定位、視頻監(jiān)控、移
動通信、信息系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù),營業(yè)收入 4,239 萬元,凈利潤 -489 萬元。
(2)武漢長光科技有限公司,本公司持股 54.98%,主要從事光纖接入網(wǎng)設(shè)備的生產(chǎn)及銷售,
營業(yè)收入 3,562 萬元,凈利潤-110 萬元。
(3)武漢日電光通信工業(yè)有限公司,本公司持股 51%,主要從事通信設(shè)備的生產(chǎn)及銷售,營
業(yè)收入 2,361 萬元,凈利潤-80 萬元。
(4)武漢長江光網(wǎng)通信有限公司,本公司持股 100%,主要從事通信設(shè)備的生產(chǎn)及銷售,營
業(yè)收入 1,379 萬元,凈利潤 14 萬。
(5)武漢長江半導(dǎo)體照明科技股份有限公司,本公司持股 52.38%,主要從事半導(dǎo)體照明產(chǎn)
品的生產(chǎn)銷售及貿(mào)易業(yè)務(wù),營業(yè)收入 262 萬元,凈利潤-361 萬元。
(6)武漢長盈科技投資發(fā)展有限公司,本公司持股 99.63%,主要從事通信設(shè)備配件、材料
的銷售,營業(yè)收入 12,430 萬元,凈利潤-511 萬元。
(7)長飛光纖光纜股份有限公司,本公司持股 17.58%,主要從事于預(yù)制棒、光纜、光纖及
相關(guān)產(chǎn)品的研究、開發(fā)與生產(chǎn),營業(yè)收入 367,765 萬元,凈利潤 34,386 萬元。
(8)武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司,本公司持股 5.30%,營業(yè)收入 179,511 萬元,凈利潤
1,431 萬元。
5、 非募集資金項目情況
□ 適用 √不適用
一、利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
(一) 報告期實(shí)施的利潤分配方案的執(zhí)行或調(diào)整情況
經(jīng)公司 2016 年 4 月 13 日召開的第七屆董事會第五次會議及 2016 年 5 月 18 日召開的公司 2015
年年度股東大會審議,通過了《2015 年度利潤分配預(yù)案》。本次利潤分配以公司總股本 198,000,000
股為基數(shù),向截至 2016 年 6 月 28 日收市后在冊的股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.1 元(含稅),
共計分配現(xiàn)金股利 19,800,000.00 元,公司剩余累積未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次分配已于
2016 年 6 月 29 日實(shí)施完畢。(詳見 2016 年 6 月 21 日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報
及上交所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 公告《2015 年度利潤分配實(shí)施公告》,編號:2016-020)。
(二) 半年度擬定的利潤分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
是否分配或轉(zhuǎn)增 否
二、其他披露事項
(一) 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動
的警示及說明
□ 適用 √不適用
(二) 董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明
□ 適用√不適用
(三) 其他披露事項

四 涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
4.1 與上年度財務(wù)報告相比,會計政策、會計估計發(fā)生變化的,公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影
響。
不適用
4.2 報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的,公司應(yīng)當(dāng)說明情況、更正金額、原因及其影
響。
不適用
4.3 與上年度財務(wù)報告相比,對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的,公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。
截至報告期末,納入合并財務(wù)報表范圍的子公司共計九家。
4.4 半年度財務(wù)報告已經(jīng)審計,并被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告的,董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對涉及事項作
出說明。
不適用
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事長:呂衛(wèi)平
2016 年 8 月 29 日
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